财务收支审计筑牢企业资金安全防线
分类:
集团资讯
作者:
王丽
来源:
集团审计稽查部
发布时间:
2025-04-22
访问量:
85
在市场竞争日益激烈的背景下,财务收支管理作为企业运营的“生命线”,其合法性、合规性与有效性直接关系到企业的生存与发展。为进一步强化财务管理、防范经营风险,2025年4月初,集团审计稽查部对海运公司开展了一季度财务收支专项审计工作,以专业视角为企业资金安全保驾护航。
审计稽查部从收入与支出两端切入,重点核查收入来源是否真实合法;收入核算是否准确完整;支出项目是否真实合法合规;应收款及往来款是否及时清理;有无转移、截留、挤占、挪用专项资金等问题。在审计过程中,审计稽查部与海运部部长深入探讨分析运输业务优化方案,针对“直接对接贸易商或炼厂”、“自主申报港使费”等措施,从可行性、风险性等维度进行全面分析,助力企业降本增效。
同时,内部控制体系也是本次审计工作的重点关注对象之一。审计稽查部通过查阅制度文件、访谈关键岗位人员、对比预算与实际执行数据等方式,对海运公司内部控制体系进行检查。一方面,核查内控管理制度是否健全、流程是否清晰、责任是否明确;另一方面,关注资金使用是否合规、预算执行是否超支、超支原因是否合理,并评估人为因素对突破预算的影响。
审计工作不仅是“查问题”,更要注重“促整改”。针对审计过程中发现的问题,审计稽查部结合海运公司实际,提出有针对性、可操作性、实效性的审计建议,推动海运公司建立健全长效机制,解决制度执行的漏洞和盲区,让审计成果落地生根。
本次审计工作取得了显著成果,对外,向利益相关方展示了企业财务管理的规范性与严谨性,进一步增强市场信任;对内,及时发现并纠正财务管理中的问题与潜在风险,保障企业资产安全,为战略决策提供数据支撑。未来,审计稽查部将继续以审计为抓手,深化业财融合,助力企业提升治理水平,实现稳健可持续发展。
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